Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2019 2219013796 denník dispečera 4500160232 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 45,00
04.11.2019 2219013797 oprava potrubia TUV do administratívnej budovy strediska SSÚD 3 Trnava 4500159418 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 3,285,79
04.11.2019 2219013798 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Budča ZML/159/2011 4500161251 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
04.11.2019 2219013799 Elektroinštalačný materiál 4500160600 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 46,96
04.11.2019 2219013800 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - prevádzka Bučany, OP PN, Brestovany, Zelenice, križ. Hlohovec, Drahovce ZML/159/2011 4500160726 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36
04.11.2019 2219013801 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - centrála NDS ZML/159/2011 4500161347 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
04.11.2019 2219013802 ND na vozidlá 4500160601 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 411,00
04.11.2019 2219013803 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Malacky ZML/159/2011 4500161149 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
04.11.2019 2219013804 ND na vozidlá 4500160602 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 424,19
04.11.2019 2219013805 ND na vozidlá 4500160604 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 99,54