Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2019 2219013785 scan 4500161147 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 12,00
04.11.2019 2219013786 Pracovné náradie 4500159870 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 44,32
04.11.2019 2219013787 STK, emisia - motorové vozidlá BA557XG 4500160432 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 15,00
04.11.2019 2219013788 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA557XG 4500160435 AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 44556314 785,73
04.11.2019 2219013790 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA692VC 4500160508 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK 47209551 601,19
04.11.2019 2219013791 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko KE ZML/159/2011 4500158873 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
04.11.2019 2219013792 oprava prívodu ústredného kúrenia SSÚD Trnava 4500159758 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 3,429,59
04.11.2019 2219013793 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Čadca ZML/159/2011 4500144121 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
04.11.2019 2219013794 Elektroinštalačný materiál 4500160489 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 611,36
04.11.2019 2219013795 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Mengusovce ZML/159/2011 4500158847 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12