Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2025 2225012495 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 -1,173,99
19.11.2025 2225012496 Oprava povrchu vozovky na D1 4500260783 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 23,647,89
19.11.2025 2225012497 STK BL134RO 4500256391 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 68,74
19.11.2025 2225012498 servis BL226ZN 4500263052 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 983,54
19.11.2025 2225012499 servis BL161SL 4500263048 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 462,44
19.11.2025 2225012500 Servis BL042UD 4500263057 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 171,95
19.11.2025 2225012503 IT materiál 4500261597 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 2,266,50
19.11.2025 2225012504 Elektroinštalačný materiál 4500262418 ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK 44359594 239,99
19.11.2025 2225012505 ND na vozidlá, spojovací materiál 4500262849 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 77,91
19.11.2025 2225012501 Kurz Lektor 4500261087 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 200,00