Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.01.2025 2224015927 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500230880 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
09.01.2025 2224015931 odmena EETS 12/2024 ZM/2024/0181 4500249256 ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ 07961774 469,48
08.01.2025 2224015812 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,975,66
08.01.2025 2224015820 PHM, AdBlue, autopotreby ZM/2011/0402 4500249193 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 11,259,05
08.01.2025 2224015821 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500249165 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,350,45
08.01.2025 2224015822 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
08.01.2025 2224015823 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 188,81
08.01.2025 2224015828 Zmluva o úhrade nákladov za odber elektriny ZM/2014/0285 SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK 35910739 416,38
08.01.2025 2224015829 Zmluva o spoluužívaní veci ZM/2014/0284 SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK 35910739 900,00
08.01.2025 2224015834 spotreba elektrickej energie 11/24 ZM/2023/0323 4500249240 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,987,54