Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2025 2225002218 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500250474 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 40,23
07.03.2025 2225002219 Plech nerezový 4500251848 Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK 35414201 588,00
07.03.2025 2225002220 Oprava BL994SI 4500251865 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 32,20
07.03.2025 2225002222 servis automat. závory 4500251715 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 48,00
07.03.2025 2225002223 Provízia z predaja DZ 02/25 ZM/2024/0110 4500252339 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 15,465,93
07.03.2025 2225002224 diagnostika porúch 4500251490 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,960,00
07.03.2025 2225002226 výmena klávesníc EZS 4500250444 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 907,60
07.03.2025 2225002227 prenájom kontajnera, uloženie odpadu 4500251080 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 466,18
07.03.2025 2225002229 Upratovacie služby 02/25 ZM/2024/0165 4500247428 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 870,24
07.03.2025 2225002230 Provízia z predaja DZ 02/2025 ZM/2024/0079 4500252342 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 435,13