Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.12.2019 2219015626 šatňova skriňa 4500162153 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 915,00
04.12.2019 2219015627 OaÚ stroj. a zariad. 4500162659 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 103,42
04.12.2019 2219015628 oprava a údržba 4500161076 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 273,50
03.12.2019 2219015548 Likvidácia odpadu 4500160752 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 101,52
03.12.2019 2219015715 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 222,90
03.12.2019 2319014982 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/15902 Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš, 082 21, SK 00327972 3,325,52
03.12.2019 2219015489 oprava a údržba 4500162251 ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK 48084794 580,00
03.12.2019 2219015507 reinštalácia SW Uni POS 4500162197 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 200,00
03.12.2019 3019000809 ročný poplatok r. 2019 4500162834 MESTO MALACKY, Radlinského ul. 2751/1, Malacky, 901 01, SK 00304913 148,00
03.12.2019 2219015456 ND do auta 4500162396 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 424,30