Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2019 2219013643 ND na vozidlá 4500160454 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 466,86
30.10.2019 2219013644 odstránenie závad po STK - nesúmernosť bŕzd T815 BA599MD 4500158768;4500160230 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 2,595,73
30.10.2019 2219013645 ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál 4500160505 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 661,35
30.10.2019 2219013646 kancelársky materiál 4500160493 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 492,48
30.10.2019 2219013647 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500160504 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 202,59
30.10.2019 2219013648 maliarsky, natieračsky materiál 4500159906 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 831,70
30.10.2019 2219013649 STK na BA831SZ 4500160129 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 75,00
30.10.2019 2219013650 oprava BioČOV na stredisku TT 4500157688 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 3,800,00
30.10.2019 2219013651 výmena pásky do tlačiarne EPS Beharovce 4500155364 D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK 36459411 30,00
30.10.2019 2219013652 elektroinštalačný materiál 4500160359 SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31704387 113,83