Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2019 2219012301 osadenie DZ na D1 TT - SC 4500149518 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,903,00
04.10.2019 2219012303 oprava SČ S101 Einsteinova na D1 Viedenská cesta - Prístavný most ZM/2019/0081 4500157020 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,170,00
04.10.2019 2219012304 oprava SČ2 LM na D1 Ivachnová - LM ZM/2019/0081 4500157023 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 496,00
04.10.2019 2219012305 oprava SČ4 LM na D1 Hybe - Važec ZM/2019/0081 4500157026 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 85,50
04.10.2019 2219012308 výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na moste ev.č.R1-001 ĽM ZM/2015/0452 4500158395 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 42,865,69
04.10.2019 2219012309 Rámcová dohoda - Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch v správe NDS ZM/2015/0452 4500158395 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 84,655,10
04.10.2019 2219012310 odplata za služby (Westend Gate) 10.-12.2019 ZM/2016/0129 4500159242 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 62,237,42
04.10.2019 2219012311 pohyblivá zložka (Westend Gate) 01.10.-31.12.2019 ZM/2016/0129 4500159245 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 33,749,74
04.10.2019 2219012313 oprava poruchy č. 31/2019 - dodávka a výmena komponentov pre UPS VP - tunel Bôrik 4500154933 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 13,426,00
04.10.2019 2219012314 oprava poruchy č. 27/2019 - oprava OS9024 v R-UTO_V1 - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500154271 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 26,503,96