Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.09.2019 2219011530 prevádzka IS za 8/2019 ZM/2018/0065 4500157413 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 208,200,00
17.09.2019 2219011531 oprava vozidla BL966IK 4500157556 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 772,10
17.09.2019 2219011532 oprava vozidla BL226IK 4500157537 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 235,75
17.09.2019 2219011533 filter kabinový BL080IS 4500157554 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 59,00
17.09.2019 2219011534 čerpanie, vývoz fekálií odp. Turč.Štiav. 4500155307 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 78,66
17.09.2019 2219011536 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 8,05
17.09.2019 2219011538 samolepka reflexná 4500155252 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 240,00
17.09.2019 2219011539 maskovacia páska 4500157584 Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK 31736505 144,00
17.09.2019 2219011540 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500157744 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 750,00
17.09.2019 2219011541 kopírovací valec 4500157746 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 800,00