Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.09.2019 2219010883 mesačný poplatok pre stredisko SSÚD Mengusovce 08/2019 ZML/159/2011 4500154987 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
04.09.2019 2219010884 mesačný poplatok pre stredisko Budča 08/2019 ZML/159/2011 4500157253 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
04.09.2019 2219010885 mesačný poplatok za prevádzku zar. Bučany, OP PN, Brestovany, Zelenice, križ. Hlohovec, Drahovce 08/2019 ZML/159/2011 4500156423 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36
04.09.2019 2219010886 mesačný poplatok za prevádzku zariadení Motel M, Veľké Leváre, Kúty,križ. Malacky, Plavecký Štvrtok a Stupava 08/2019 ZML/159/2011 4500157248 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
04.09.2019 2219010907 servis vozidla BL720RO 4500156855 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,038,30
04.09.2019 2219010908 upratovacie služby a hygien.náplne za 8/2019 ZML/237/2010 4500157580 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
04.09.2019 2219010913 údržba vozoviek emulznými technológiami v správe SSÚD PB ZM/2019/0125 4500151710 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 338,786,00
04.09.2019 2219010926 upratovacie služby na odpočívadle T. Štiavnička 08/2019 ET/2018/0332 4500153704 Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 50035151 1,111,72
04.09.2019 2219010944 hygienický a drog.tovar na HP Čunovo 4500156620 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,731,50
04.09.2019 2219010947 poistná udalosť - oprava vozidla BL002UV 4500156245 3H AUTO s.r.o., Lesnícka 3, Košice, 040 11, SK 36207241 575,37