Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2026 2226002288 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500267011 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 591,00
06.03.2026 2226002289 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500266743 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,906,30
06.03.2026 2226002290 Prechodový diel Beton 4500267006 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 380,60
06.03.2026 2226002291 Oprava DBZ PU ZM/2024/0477 4500265916 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,704,40
06.03.2026 2226002292 Revízia zdvíhacích zariadení ZM/2023/0308 4500264152 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 85,00
06.03.2026 2226002293 BOZP, TPO 02/26 ZML/395/2010 4500265080 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
06.03.2026 2226002294 Oprava vysokotlakového stroja 4500267302 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 798,50
06.03.2026 2226002295 Provízia z predaja DZ 02/2026 ZM/2025/0972 4500268008 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 22,869,71
06.03.2026 2226002296 Provízia z predaja eDZ 02/2026 ZM/2025/1002 4500268006 REAL - K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, Komárno, 945 01, SK 36521931 774,29
06.03.2026 2226002271 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 123,32