Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.07.2019 2219008943 vypracovanie PD DDZ: "Oprava rímsy mosta ev.č. R1-115 Rudno nad Hronom"a "Oprava rímsy oporného múra Nová Baňa" 4500149783 TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK 45535426 3,980,00
16.07.2019 2219008947 vypracovanie PD DDZ: "Výmena protidotykových prekážok na mostoch ev. č. D1-250D1-258 SSÚD Mengusovce" 4500151115 TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK 45535426 3,580,00
16.07.2019 2219008948 poplatok za údržbu SAP software 01.07.2019-30.09.2019 ZM/2012/0083 4500145337 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 7,287,50
16.07.2019 2219008950 zber triedených zložiek odpadov 06/2019 4500144368 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 20,70
16.07.2019 2219008986 oprava priečnych a pozdĺžnych trhlín vozovky bitúmenovým pásom a trvale pružnou zálievkou SSÚD LM 4500152119 CORAL finance, s.r.o., Veľká Okružná 9, Žilina, 010 01, SK 44755554 146,124,00
16.07.2019 2219008990 zmena č.00188: Návrh uskutoč.zmeny rozhraní EMS v súvisl.s implement.techn.riešenia platby mýta paliv.kartami, refakt. za 6/2019 ZML/1241/2010 4500154993 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 89,611,55
16.07.2019 2219008992 materiál 4500153910 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 327,92
16.07.2019 2219008998 pneumatiky 4500153628 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 986,00
16.07.2019 2219008999 vodný chladič na vozidlo 4500154570 EURO SATURN, s.r.o., Brodzany 12, Turany, 038 53, SK 36416274 431,66
16.07.2019 2219008925 ND na TZ v tuneli 4500154414 Coroll SK, s.r.o., Štôla 7, Štôla, 059 37, SK 36504904 16,64