Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.07.2019 2219008020 farba Balakryl Uni mat 4500153705 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK 31633200 23,08
02.07.2019 3019000523 úhrada za právo používať frekvencie za 3. Q 2019 4500153915 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 79,62
02.07.2019 5019000362 kurz: projektové minimum 4500144821 GARANT PARTNER PLUS, s. r. o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 43809731 1,598,00
02.07.2019 5019000363 reg. poplatok za domény 4500153350 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 36306444 22,20
02.07.2019 5019000364 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/5399/2018 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, 974 98, SK 3602204703 914,94
01.07.2019 2219007973 reťazový záves dvojpramenný 4500153485 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 71,00
01.07.2019 2219007929 školenie a konferencie:Kurz Lektor, 3 zamestnanci 4500150129 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 510,00
01.07.2019 2219007937 školenie: verejné obstar., zákazky s nízkou hodnotou 27.6.2019 v Lipt.Jáne 4500153247 Ing. Helena Polónyi-QA, s.r.o., Nová 308/59, Šamorín, 931 01, SK 47971592 250,00
01.07.2019 2219007985 Sigma fólia 4500153942 METRO Cash &Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 45952671 8,99
01.07.2019 2219007930 konferencia, vložné: Dopravné inžinierstvo 2019, 18. - 19.6.2019 Vysoké Tatry 2 zamestnanci 4500149533 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 300,00