Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.06.2019 2219006693 rúra oceľová 4500152226 STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK 34108777 21,64
05.06.2019 2219006694 výkon technika PO a BOZP za 5/2019 ZML/422/2010 4500143826 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
05.06.2019 2219006696 mesačný paušál 05/19 ZM/2015/0330 4500145628 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
05.06.2019 2219006697 stravné lístky SSÚD TN ZML/1039/2010 4500152292 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,716,80
05.06.2019 2219006698 elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál 4500151943 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 41,62
05.06.2019 2219006699 elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál 4500151645 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 95,73
05.06.2019 2219006700 náhradné diely 4500152005 DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK 31427855 142,19
05.06.2019 2219006701 strážna služba SÚD Petrovany 05/2019 ZML/1486/2010 4500152648 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,355,44
05.06.2019 2219006702 materiál 4500152038 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 765,00
05.06.2019 2219006703 nájomné za 05/2019 kat. úz. Sučany ZM/2015/0122 4500152985 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28