Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.04.2019 2219004745 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500149835 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 48,06
25.04.2019 2219004746 základný kurz viazača bremien, školenie BOZP vodičov 4500149068 Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK 44419881 342,00
25.04.2019 2219004747 autobatérie ZM/2017/0066 4500149700 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 460,32
25.04.2019 2219004750 ovocie, zelenina ZM/2019/0075 4500150051 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 130,06
25.04.2019 2219004752 stavebné práce: oprava, zhotovenie hydrofóbnej úpravy betón.žľabov na D2 v správe SSÚD BA 4500147014 PERPETUITY s. r. o., Rozálska 8, Bratislava, 841 03, SK 43964397 94,750,00
25.04.2019 2219004753 firemná porada, ubytovanie Moravica v Lipt.Ján 4500151440 Moravica, s.r.o., Nová 272, Liptovský Ján, 032 03, SK 51988101 1,499,69
25.04.2019 2219004754 oprava cestnej svet.signal. D1 Sverepec - Vrtižer 4500147518 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 933,00
25.04.2019 2219004755 oprava poruchy cestnej svetel.signal. D1 vrtižer - Hrič.Podhradie 4500147519 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 700,00
25.04.2019 2219004756 oprava poruchy č.9/2019 tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500148932 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 861,32
25.04.2019 2219004757 oprava porúch č.30/2018 D1 Važec - Mengusovce - Jánovce 4500140221 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 35,789,39