Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2019 2219003603 maliarsky, natieračsky materiál 4500148434 Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK 32234708 277,30
01.04.2019 2219003604 abrazívny materiál ET/2019/0044 4500148061 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 5,500,00
01.04.2019 2219003605 Farmal ZM/2018/0335 4500147614 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 50,00
01.04.2019 2219003606 servis po spotrebovaní 64000 litrov nafty na BA597MD 4500147948 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 506,77
01.04.2019 2219003607 ND na vozidlá 4500148729 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 264,00
01.04.2019 2219003608 oprava hydraulického valca na BA306AL 4500148728 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 113,05
01.04.2019 2219003609 ND na vozidlá 4500148726 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 55,55
01.04.2019 2219003627 vyúčtovanie vecných nákladov za prenajaté kancelárske priestory za r. 2018 ZM/2015/0159 4500141181 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 -970,40
01.04.2019 2219003627 vyúčtovanie vecných nákladov za prenajaté kancelárske priestory za r. 2018 ZM/2015/0159 4500141181 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 -970,40
01.04.2019 2219003610 dodanie a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií 4500147590 Daniel Ďurica - DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov, 080 01, SK 35275260 647,87