Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2019 2219002907 nápojové poukážky, stravné lístky Zvolen ZML/1039/2010 4500147118 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,370,00
13.03.2019 2219002908 Stravné lístky Petrovany ZML/1039/2010 4500147066 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,800,00
13.03.2019 2219002914 Stravné lístky BA2 ZML/1039/2010 4500147041 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 11,040,00
13.03.2019 3019000165 úhrada súdneho popl. 1S/201/2018 4500147762 Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, Bratislava, 813 66, SK 00215759 35,00
13.03.2019 2219002902 nápojové poukážky GA ZML/1039/2010 4500146664 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 663,00
13.03.2019 2219002911 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 181,32
13.03.2019 2219002939 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 103,65
13.03.2019 2219002941 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 387,48
13.03.2019 3019000166 spoluúčasť vo veci likvidácie poist.udalosti č.22384-2018 zo dňa 11.12.2018 vozidlo NR081JK, (MIREMI s.r.o.) 4500147491 MIREMI s.r.o., Murániho 11, Nitra, 949 01, SK 35923636 33,00
13.03.2019 2319003733 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/04687 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 233,98