Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2019 2219000763 tonery 4500144412 NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, 080 01, SK 36487104 772,82
31.01.2019 2219000764 pneuservisné práce 4500144705 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 872,56
31.01.2019 2219000765 batéria vodovodná, perlator 4500144664 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 65,12
31.01.2019 2219000766 prenájom mobilných toaliet 4500139656 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 16,216,00
31.01.2019 2219000767 vysávače Karcher s filtrami 4500144827 Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK 17146488 474,48
31.01.2019 2219000769 oprava vozidla BL205NM 4500144817 Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 898,07
31.01.2019 2219000770 ND na vozidlá 4500144887 AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK 45567972 92,37
31.01.2019 2219000771 spojovací, spotrebný materiál 4500144265 AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50629212 169,34
31.01.2019 2219000773 zhromažďovanie, triedenie odpadu 4500144503 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 135,04
31.01.2019 2219000775 čistiace potreby 4500144639 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 703,32