Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2018 2218014627 rekonštrukcie priestorov - WC verejnosť"HP Brodské 4500140051 Vladimír Kováč, P-K-V, Boženy Nemcovej 498/11, Malacky, 901 01, SK 17629179 350,00
26.11.2018 2218014628 pracovné náradie 4500140880 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 454,96
26.11.2018 2218014630 tonery 4500141369 Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK 22695389 225,50
26.11.2018 2218014631 žiarovky 4500140604 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 503,70
26.11.2018 2118001391 Diaľkovo ovládaná svahová kosačka ET/2018/0211 4500138815 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 155,989,00
26.11.2018 2118001431 Znal.posudok-objednavka Obj/100061/2018 Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK 41008952 299,87
26.11.2018 2118001432 Objednávka ZP 102679/2018 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 120,00
26.11.2018 2118001433 Univerzálny nosič náradia ZM/2018/0051 4500129747 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 258,750,00
26.11.2018 2118001438 Aktualizácia trvalého dopr. značenia na D1 v úseku Hlohovec - Piešťany ZM/2014/0482 4500137603 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 95,845,10
26.11.2018 2118001439 Aktualizácia trvalého dopravného značenia D1 v úseku ZM/2014/0482 4500137284 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 58,332,78