Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.11.2018 2118001372 Sanácia zosuvu svahu 4500135513 TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK 36656259 134,928,02
22.11.2018 2118001373 Podzvodidlová kosačka ZM/2018/0051 4500134480 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 33,925,00
22.11.2018 2118001374 Nadstavba sypača ZM/2018/0051 4500136414 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 30,825,19
22.11.2018 2218014333 Stravné lístky GA ZML/1039/2010 4500140982 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,760,00
22.11.2018 2218014335 Stravné lístky IO Prešov ZML/1039/2010 4500140954 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,400,00
22.11.2018 2218014315 nájom za admin., skladové priestory, parkovisko v k.ú. Malé Chlievany, Bánovce nad Bebravou za 08/09/10 2018 ZM/2016/0483 4500125183 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 1,590,00
22.11.2018 2218014317 výmena osvetlenia most 178 4500137357 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 98,245,00
22.11.2018 2218014323 refakturácia EE ČS Budča - Juh ZM/2016/0032 4500141628 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 41,07
22.11.2018 2218014325 servis technologických zariadení tunela Bôrik pre prejazd vozidiel s ADR 4500131599 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,371,05
22.11.2018 2218014332 Stravné lístky BA ZML/1039/2010 4500140356 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,280,00