Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2018 2218014161 oprava meteostanice Záblatie ZM/2018/0332 4500140039 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,913,00
19.11.2018 2218014162 oprava meteostanica Súčanka ZM/2018/0332 4500140043 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,913,00
19.11.2018 2218014163 dodávka a montáž vertikálnych žalúzií 4500139997 Daniel Ďurica - DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov, 080 01, SK 35275260 643,57
19.11.2018 2218014165 kancelársky materiál 4500139614 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 410,00
19.11.2018 2218014166 vypracovanie PD 4500130718 TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK 45535426 13,766,00
19.11.2018 2218014167 výmena poškodeného čelného skla na BA459NC - PU! 4500140440 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 148,53
19.11.2018 2218014168 výkon záručného servisu počas prvého roka - tunel Sitina 4500113168 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 750,00
19.11.2018 2218014172 profylaktická prehliadka systému rádiového spojenia pre tunel Sitina 4500139685 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 5,591,00
19.11.2018 2218014173 mesačná kontrola EZS a CCTV na objekte Jarovce za 10/2018 4500141585 BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK 45268771 145,00
19.11.2018 2218014174 pracovné náradie, mazivá, spotrebný, spojovací materiál 4500140543 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 594,50