Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2018 2218013098 školenie zimnej techniky 23. - 24.10.2018 v DK 4500138322 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 525,00
02.11.2018 2218013099 oprava tlmiča nárazov SMA na R1 v križ. Bzenica, PJP 4500138055 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 13,932,00
02.11.2018 2218013100 materiál 4500139927 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 855,00
02.11.2018 2218013101 realizácia vodorovného dopravného značenia na D1, v úseku Ivachnová - Važec ZM/2015/0532 4500136372 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 85,824,00
02.11.2018 2218013102 ložiská 4500139910 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 27,60
02.11.2018 2218013103 tlačivá - žiadanka samoprepis 4500139286 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 98,00
02.11.2018 2218013104 obnova vodorovného dopravného značenia na R3 v úseku Oravský Podzámok - Horná Lehota ZM/2015/0532 4500125070 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 15,586,50
02.11.2018 2218013105 tlačivá - denník dispečera 4500138680 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 80,00
02.11.2018 2218013106 doplnenie DDZ dočasnou oranžovou páskou so zoceľujúcou mriežkou 4500139065 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 22,200,00
02.11.2018 2218013107 oprava traktora Lamborghini 4500131171 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 727,06