Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.10.2018 2218012518 stravné lístky, IO Prešov ZML/1039/2010 4500138779 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 710,40
18.10.2018 2218012566 OOPP 4500138463 BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK 44736835 143,88
18.10.2018 3018000684 používanie frekvencie a za pridelené volacie znaky č.p.9910501261 4500139088 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 74,88
18.10.2018 3018000685 používanie frekvencie a pridelených volacích znakov, č.p. 9910501274 4500139085 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 45,03
18.10.2018 3018000686 používanie frekvencie a pridelené volacie znaky, č.p. 1010501045 4500139083 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 67,92
18.10.2018 5018000506 poradca 2019, daňové a nedaňové výdavky A-Z 2019, zákony 2019 4500140155 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 010 01, SK 36371271 147,45
18.10.2018 2118001173 Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia - tunel Horelica 4500130595 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 48,996,63
18.10.2018 2118001174 Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy 74121/2018 Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK 36402672 11,500,00
18.10.2018 2118001175 GP č. 162/2018, trvalý záber OBJ/78923/2018 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 350,00
18.10.2018 2118001168 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 359,242,83