Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.08.2024 2224008666 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 207,45
08.08.2024 2224008673 lepidlo na stierkovanie ET/2024/0005 4500240833 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 268,80
08.08.2024 2224008674 odmena z predaja DZ 07/24 ZM/2024/0101 4500241635 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 9,93
08.08.2024 2224008675 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500240004 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 84,00
08.08.2024 2224008677 Pracovné náradie 4500240818 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 289,00
08.08.2024 2224008679 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0100 4500241634 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 51,55
08.08.2024 2224008680 Revízie elektrických zar. 4500240265 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 375,00
08.08.2024 2224008681 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500238525 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 431,00
08.08.2024 2224008683 Pranie prádla 07/2024 4500240040 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 221,55
08.08.2024 2224008684 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0079 4500241633 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 347,79