Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2017 2217014969 tonery ZM/2016/0250 4500120561 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 1,724,00
12.12.2017 2217014970 PNEU 215/70 R15 C 4500121778 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 717,90
12.12.2017 2217014972 prenájom rohoží na SSÚD2 Bratislava 6.11.2017-3.12.2017 ZML/262/2010 4500120528 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44
12.12.2017 2317016815 nájom pozemkov NZ_30603/NZ-443/2012/Kriváň/1519/G3DW/a LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 101,53
12.12.2017 2317016819 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2017/14976 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 55,04
12.12.2017 2317016820 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2017/15018 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 422,40
12.12.2017 2217014980 ZIM.PNEU 185/65R15 88T 4500120882 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 170,68
12.12.2017 2217014982 Elektroinštalačný materiál 4500122042 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 9,289,00
12.12.2017 2217014994 prenájom - technické plyny 14.7. - 8.12.17 ZM/2014/0540 4500121966 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 121,40
12.12.2017 2217014995 upratovacie práce odp. Voznica, Žarnovica za 11/2017 ET/2017/0171 4500113632 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 640,80