Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.09.2017 2217009929 oprava kotla turbo TEC plus VU 242/3-5 4500116021 Ing. Igor Štvrtecký, Na hlinách 6966/38, Trnava, 917 01, SK 45532427 105,00
11.09.2017 2217009930 činnosť BTS a TPO za 08/2017 4500110643 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
11.09.2017 2217009931 upratovacie služby za 08/2017 ZM/2013/0136 4500105268 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
11.09.2017 2217009932 elektroinštalačný materiál 4500116005 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 712,22
11.09.2017 2217009933 odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob v SSÚD PB 4500113337 BALGAS s.r.o., Andreja Hlinku 2005/10, Varín, 013 03, SK 44743378 360,00
11.09.2017 2217009934 revitalizácia orezu a ošetrenie drevín na odpočívadle PREDMIER vpravo ZM/2015/0137 4500115361 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 3,842,60
11.09.2017 2217009935 nábytok 4500114108 Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK 37588885 830,00
11.09.2017 2217009936 oprava a údržba strojov, zariadení a bleskozvodov 4500114009 BRATEL, s.r.o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK 50481665 5,756,74
11.09.2017 2217009937 odmena za právne poradenstvo ohľadom sporu D1 Hubová - Ivachnová ZM/2017/0051 4500116625 Hillbridges, s.r.o., Sedlárska 1, Bratislava, 811 01, SK 36799327 18,240,81
11.09.2017 2217009938 upratovacie práce SSÚD PB za 08/2017 ET/2017/0010 4500116188 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 708,40