Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.07.2017 2217007885 chemikálie ET/2017/0213 4500113811 LEGUSEM pt, a.s., Štefánikova 9, Piešťany, 921 01, SK 50041592 623,50
24.07.2017 2217007886 likvidácia odpadu 4500114002 Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK 31309984 145,20
24.07.2017 2217007887 phm - benzín ZM/2015/0442 4500113539 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 3,466,84
24.07.2017 2217007888 oprava bŕzd vozidla BA911XN 4500113136 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 38,50
24.07.2017 2217007889 phm - motorová nafta ZM/2015/0442 4500113537 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,635,44
24.07.2017 2217007890 prenájom rohoží na 19.6. - 16.7.2017 ET/2017/0008 4500114098 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 31,44
24.07.2017 2217007891 záručný servis - Doplnenie ISD na D2/D4 BA, Vied.cesta-ŠH SR/MR-SR/RR" ZM/2015/0289 4500114536 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 58,887,40
24.07.2017 2217007892 oprava poruchy č.11/2017 po jarnom servise ZM/2013/0462 4500110044 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,480,30
24.07.2017 2217007893 postrek na ničenie burín ET/2017/0183 4500112406 LOS-Agro spoločnosť s ručením obmed zeným Spišská Nová Ves, Letecká 37, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36189987 1,950,00
24.07.2017 2217007894 oprava poruchy č.20/2017 komunikačný modulu v radiči D1 Vrtižer - H.Podhradie ZM/2013/0462 4500111746 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 501,90