Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.07.2024 2224006974 Darčekové poukazy 4500238964 MTBIKER.shop s. r. o., Hrádok 225, Hrádok, 916 33, SK 52770222 2,400,00
02.07.2024 2224007028 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18
02.07.2024 2224007032 Pramenitá voda - tunel 4500235511;4500238962 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 26,00
02.07.2024 2224007185 lampa, kanvica rýchlov. ET/2024/0009 4500239810 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 135,10
02.07.2024 2224007014 Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ZML/139/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 525,02
02.07.2024 2124000424 Dodávka Routera ZM/2020/0079 4500232688 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 702,00
02.07.2024 2124000425 Sčítač dopravy ZM/2020/0079 4500230723 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 29,548,00
02.07.2024 2124000426 montáž sčítača dopravy ZM/2020/0079 4500230722 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,181,00
02.07.2024 2124000428 trvalý záber OBJ/48060/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 390,00
02.07.2024 3024000485 Telekomunikačné služby 4500239586 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,36