Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2024 2224005697 spojovací, spotrebný materiál 4500238427 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 91,69
03.06.2024 2224005698 spojovací, spotrebný materiál 4500238443 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 182,08
03.06.2024 2224005699 oprava BA983PI 4500237933 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 3,079,82
03.06.2024 2224005700 školenie požiarnej ochrany 4500237919 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 240,00
03.06.2024 2224005701 upratovacie služby 5/24 4500232182 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK 35121530 465,02
03.06.2024 2224005702 AdBlue ZM/2020/0312 4500238314 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 381,03
03.06.2024 2224005703 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500237818 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 22,884,61
03.06.2024 2224005704 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500237878 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,113,01
03.06.2024 2224005705 opakované vzdelávanie zamestnancov 4500237718 Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK 36417947 700,00
03.06.2024 2324004609 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-018/2021/Veľký Šariš/0229/SO613-00/OndKa VP/2024/09602 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,411,82