Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.04.2024 2224003281 kondenzátor 4500235155 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 38,59
05.04.2024 2224003310 prenájom okruhov 4/24 ZM/2015/0193 4500231304 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
05.04.2024 2224003282 ND na vozidlá 4500235508 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 369,46
05.04.2024 2224003283 elektroinštalačný materiál 4500235478 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 541,30
05.04.2024 2224003321 rozbor vzorky odpadovej vody 4500235362 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 650,00
05.04.2024 2224003284 Oprava stroja 4500233865 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 630,00
05.04.2024 2224003285 Revízia výťahu 4500233351 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 90,00
05.04.2024 2224003286 stožiarová redukcia 4500234722 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 809,86
05.04.2024 2224003287 Upratovacie služby 03/24 ZML/237/2010 4500235834 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
05.04.2024 2224003288 eStravenky BA2 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 262,91