Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2024 2224002137 prenáj. dávkovača vody 4500233245 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
07.03.2024 2224002170 soľ do úpravovne vody 4500233410 GARANT MARTIN, spol. s r.o., Hradiská 1721/38, Sučany, 038 52, SK 36016331 62,50
07.03.2024 2124000122 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0077 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 4,608,617,28
07.03.2024 2224002140 Pramenitá voda 02/2024 4500232285 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 78,00
07.03.2024 2224002171 Pranie prádla 02/2024 4500233786 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 523,40
07.03.2024 2224002143 Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 ZM/2024/0053 O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 50087487 4,818,00
07.03.2024 2224002172 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,210,04
07.03.2024 2224002159 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
07.03.2024 2224002173 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0031 4500233784 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 161,45
07.03.2024 2224002160 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,865,71