Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.03.2024 2224002303 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 98,885,70
11.03.2024 2224002304 oprava BL728RY PU 4500234294 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 561,19
11.03.2024 2224002305 prenájom, servis prenosných wc ZM/2021/0106 4500234108 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,849,89
11.03.2024 2224002306 balík služieb, poplatok 4500234013;4500233849 Alma Career Slovakia s. r. o., Pribinova 19, Bratislava, 811 09, SK 35800861 2,096,00
11.03.2024 2324001675 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/02569 Rímskokatolícka farnosť sv. Bartolomeja, Košice - Myslava, Myslavská 137/128, Košice, 040 16, SK 31998194 44,858,06
11.03.2024 2224002314 Likvidácia odpadu 02/24 4500233289 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 756,14
11.03.2024 2224002315 štvrťročná kontrola EPS 4500230294 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 270,00
11.03.2024 2224002316 provízia z predaja DZ 01/24 ZM/2024/0079 4500234107 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 485,78
11.03.2024 2224002317 odmena z predaja DZ 02/24 ZM/2024/0096 4500234715 GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK 36688801 236,29
11.03.2024 2224002318 oprava, údržba Xerox 4500233501 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 168,30