Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2024 2224000818 prehliadka pluhu 4500231643 MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ 60471417 626,40
05.02.2024 2224000825 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -10,00
05.02.2024 2224000826 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -9,46
05.02.2024 2124000043 Modernizácia meteostanice Zelená Voda SSÚD4 Trenčín ZM/2019/0482 4500226576 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 31,890,00
05.02.2024 2124000044 Modernizácia meteostanice Horná Streda1 SSÚD4 Trenčín ZM/2019/0482 4500226562 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 36,130,00
05.02.2024 2124000045 činnosť odborníka STD 91357/2023 Atelsys, s.r.o., Limbová 3057/16, Žilina, 010 07, SK 50983806 2,680,00
05.02.2024 2224000802 Eko toner 4500232324 EKO TONER s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina, 010 01, SK 47689650 92,50
05.02.2024 2224000806 Videospot, upútavka ZM/2022/0083 4500231625 Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK 50392115 1,050,00
05.02.2024 2224000808 podpora doch.príst. syst. 1/24 ZM/2015/0330 4500232797 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
05.02.2024 2224000809 spojovací, spotrebný, iný materiál 4500232424 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 195,78