Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2023 2223012386 Hadica 4500227543 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 2,520,00
02.11.2023 2223012299 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
02.11.2023 2223012387 hutný, stavebný materiál 4500228307 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 630,36
02.11.2023 2223012310 nájomné 10/23 4500228681 PREFA development, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48294748 32,266,20
02.11.2023 2223012388 revízie tlakových zariadení ZM/2022/0264 4500227223 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 175,00
02.11.2023 2223012409 nájomné 10/2023 4500228684 PREFA-DK, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 50396749 6,685,72
02.11.2023 2223012389 revízie plynových zariadení ZM/2022/0294 4500227230 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 80,00
02.11.2023 2223012390 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500225674 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 961,65
02.11.2023 2223012391 pečiatky 4500227521 FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK 35729040 173,38
02.11.2023 2223012392 Kancelársky materiál 4500225674 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 118,92