Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.06.2023 2223005623 reflexná fólia ZM/2019/0478 4500220374 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 606,10
01.06.2023 2223005578 Likvidácia odpadu 05/2023 4500220592 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK 31666744 95,00
01.06.2023 2223005625 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500219758 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,450,00
01.06.2023 2223005630 OaÚ budov 4500220554 Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK 53130987 725,30
01.06.2023 2223005641 ND na vozidlá 4500220964 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 64,66
01.06.2023 2223005648 ND na vozidlá 4500220851 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 122,70
01.06.2023 2223005649 ND na vozidlá 4500220859 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 508,50
01.06.2023 2223005612 ND na vozidlá 4500220794 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 141,00
01.06.2023 2223005633 OOPP 4500219305 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 6,470,88
01.06.2023 2223005634 OOPP 4500220558 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 2,660,00