Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2023 3023000750 Pokuta za podanie DDP DPH za apríl 2021 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 409,80
08.11.2023 3023000751 Pokuta za podanie DDP DPH za 12/2020 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 2,232,10
08.11.2023 2223012657 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 59,728,18
08.11.2023 2223012663 dodanie komponentov 4500222163 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 62,438,87
07.11.2023 2223012694 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 6,925,55
07.11.2023 2223012689 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,34
07.11.2023 2223012695 OOPP pomôcky 4500228055 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 998,60
07.11.2023 2223012690 poplatky za strediská 10/23 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
07.11.2023 2223012696 ročný servis sila 4500226491 AROWANA, s. r. o., Beňadická 3/3091, Bratislava, 851 06, SK 44759525 950,00
07.11.2023 2223012700 Pramenitá voda 10/23 4500227218 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 72,00