Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2023 2223002397 Servis vibračnej dosky 4500216562 NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK 31734553 133,46
13.03.2023 2223002388 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 316,67
13.03.2023 2223002390 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 164,17
13.03.2023 2223002410 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500216620 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 52,00
13.03.2023 2223002412 Zvodnica ZM/2019/0382 4500217052 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 190,60
13.03.2023 2223002414 Upratovacie služby 4500214464 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 243,11
13.03.2023 2323003911 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/03627 Nová Bodva, družstvo, Turnianska Nová Ves 140, Turnianska Nová Ves, 044 02, SK 36861413 2,755,38
13.03.2023 2223002418 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500216611 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,417,00
13.03.2023 2223002424 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500216806 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 995,78
13.03.2023 2223002433 OOPP 4500216295 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 4,219,48