Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.08.2023 2223008789 Pneu.,duše,vložky 4500224077 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 4,464,00
14.08.2023 2223008790 Tráva 4500222038 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 128,50
14.08.2023 2223008791 OaÚ nákl.motor.voz. 4500223992 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 4,621,94
14.08.2023 2223008792 Oprava vozovky Martin ZM/2019/0348 4500219437 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 6,809,24
14.08.2023 2223008794 Školenia 4500223134 LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 45291675 149,00
14.08.2023 2223008795 Tonery ZM/2023/0098 4500222619 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 10,914,00
14.08.2023 2223008796 Likvidácia odpadu ZML/328/2010 4500223710 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 386,46
14.08.2023 2223008797 výmena batérií ZM/2021/0060 4500221961 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,257,00
14.08.2023 2223008798 oprava LED monitora ZM/2021/0060 4500221789 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 105,00
14.08.2023 2223008799 čistiaci prostriedok,matica 4500224202 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 158,90