Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2023 2223001130 Spoj.materiál, prac. náradie, ND 4500215640 MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, Stará Turá, 916 01, SK 51193752 561,00
09.02.2023 2223001135 Oprava a údržba BL781IS 4500215309 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 68,51
09.02.2023 2223001139 meranie optiky 4500214281 Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK 53684141 7,182,72
09.02.2023 2223001141 Služby odpadového hospodárstva ZM/2015/0048 4500214468 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
09.02.2023 2323001121 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/01665 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 7,498,24
09.02.2023 2223001167 výber, evidencia úhrady DZ 01/23 ZM/2015/0331 4500216125 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 485,755,42
09.02.2023 2223001168 refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 01/23 ZML/1241/2010 4500216117 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 90,419,19
09.02.2023 2223001077 zber dát, identifikácia EČV 01/23 ZM/2020/0213 4500216059 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 187,541,00
09.02.2023 2223001127 Vypracovanie PD ZM/2019/0407 4500199205 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,691,10
09.02.2023 2223001131 zneškodnenie odpadu 01/23 ZML/214/2010 4500215379 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,524,96