Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.04.2021 2221003557 Oprava BA798PG 4500184831 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 23,33
23.04.2021 2221003558 Oprava BL931PM 4500184942 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 92,08
23.04.2021 2221003559 Oprava BL273AI 4500185221 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 970,00
23.04.2021 2221003560 OOPP rukavice ZM/2018/0258 4500183973 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 7,07
23.04.2021 2221003561 OOPP tričko ZM/2018/0258 4500183741 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,088,92
23.04.2021 2221003562 OOPP čižmy, nohavice, bunda ZM/2018/0258 4500184159 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,448,08
23.04.2021 2221003563 OOPP polokošeľa, tričko ZM/2018/0258 4500183327 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 779,93
23.04.2021 2221003564 nájom fliaš 4500185167 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 83,70
23.04.2021 2221003565 Kancelársky materiál ET/2021/0008 4500185318 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 579,98
23.04.2021 2221003566 Autodoplnky 4500185109 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 45,00