Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.04.2021 2121000315 Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť Stavebnotechnického dozoru pre D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II etapa ZM/2016/0354 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 50,040,00
21.04.2021 2321004548 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2021/04652 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,396,92
21.04.2021 2221003454 Kancelársky materiál ET/2021/0008 4500185497 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 8,40
21.04.2021 2221003455 Odborné prehliadky 4500185308 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 1,927,00
21.04.2021 2221003456 Kontrola požiar. klapiek 4500185207 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 876,00
21.04.2021 2221003487 Servis zariadenia ČOV 4500184751 ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK 36368075 350,00
21.04.2021 2221003504 dopravné značky ZM/2019/0478 4500185432 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,124,00
21.04.2021 2221003505 motorová nafta ZM/2020/0312 4500185185 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,727,11
21.04.2021 2221003506 prenájom doplnkových hyg.zariadení 03/2021 4500183847 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 294,20
21.04.2021 2221003507 oprava elektroinštalácie, UNIMOG BA708OZ 4500185039 Rudolf Strnad, ČSA 1188/8, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 46647520 924,00