Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.04.2021 2221003141 Stravné lístky GA ZML/1039/2010 4500185398 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,242,00
13.04.2021 2221003142 nápojové poukážky, stravné lístky MA ZML/1039/2010 4500185054 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,939,30
13.04.2021 2221003143 Stravné lístky KE ZML/1039/2010 4500185071 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 10,995,60
13.04.2021 2121000278 SD - kontrola PD 123452/2019 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 2,800,00
13.04.2021 2121000279 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. 78774/2019 BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK 47509627 756,00
13.04.2021 2121000280 služba - koordinátor bezpečnosti 20315/2021 BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK 47509627 240,00
13.04.2021 2121000281 Stavebný dozor 123450/2019 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 3,350,00
13.04.2021 2221003136 služba výberu a evidencie úhrady DZ 03/21 ZM/2015/0331 4500185468 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 118,350,49
13.04.2021 2221003146 nájomné sklad Bešeňová 03/21 ZM/2018/0348 4500185793 Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK 35740710 12,500,00
13.04.2021 2221003147 nájomné sklad Trenčín 03/2021 ZM/2019/0104 4500185792 Nelux s.r.o., Májová 21, Bratislava, 851 01, SK 35740710 7,500,00