Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2021 2221001786 Wifi ČS 02/21 4500181148 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,870,00
04.03.2021 2221001787 elektródy Sider 4500184117 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 12,50
04.03.2021 2221001794 Strážna služba 02/2021 ZM/2020/0136 4500184428 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 4,843,80
04.03.2021 2221001798 oprava BL546US 4500183587 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 519,85
04.03.2021 2221001800 dopravné značky ZM/2019/0478 4500183154 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 218,20
04.03.2021 2221001801 kancelársky tovar ET/2020/0020 4500183553 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 107,00
04.03.2021 2221001802 oprava BL953IK 4500183443 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 2,076,41
04.03.2021 2221001803 stavebné práce 4500182420 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,488,00
04.03.2021 2221001871 OOPP ZM/2018/0258 4500182484 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 229,95
04.03.2021 2221001872 OOPP ZM/2018/0258 4500182386 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 173,42