Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
03.02.2020 4500165701 Oprava umelého osvetlenia na chodbe a oprava núdzového osvetlenia v AB GR Polianky 19, Bratislava. JSS, s.r.o., 51174561 296,32 Ing. Ľubomír Belfi, finančný riaditeľ
03.02.2020 4500165720 Pneuservisné práce na nákl. vozidlách Mazeli, s.r.o., Považské Podhradie 376. 07 04 Považská Bystrica 36332691 191,10 Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750
03.02.2020 4500165750 Plošina pracovná 8507 -1KS SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, 917 01 Trnava 45888841 110,04 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
03.02.2020 4500165741 CB výstražný vysielač - 2KS ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 1,000,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
03.02.2020 4500165703 Oprava a údržba strojov a zariadení - oprava pneumatického kladiva, SSÚD 3 Trnava LMM, s.r.o., Klenová 24, 831 01 Bratislava 31362044 62,81 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
03.02.2020 4500165736 výmena stykačov prečerpávacej stanici ELEKTRO KOCIAN s.r.o, Borský Mikuláš 47787881 1,370,50 Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
03.02.2020 4500165735 nákup potrieb pre údržbu OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 48258946 30,75 Ing. Ľubomír Belfi, finančný riaditeľ
03.02.2020 4500165742 Nákup kávovaru pre odbory 30100,30500 a 30900 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 390,50 Ing. Ľubomír Belfi, finančný riaditeľ
03.02.2020 4500165723 prenájom hygienických zariadení Ille Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica 36226947 294,20 Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750
31.01.2020 4500165657 Cenotvorba v stavebnictve Vydavatelstvo Eurostav, spol. s r.o., 31394515 37,27 Mgr. Peter Brtka, veduci KGR