Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.04.2026 2226003458 Kompletizácia Plotra 4500269576 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 217,97
07.04.2026 2226003459 Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel ZM/2024/0558 ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK 35704713 1,283,02
07.04.2026 2226003461 oprava BA687VC 4500267718 DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 47606894 463,58
07.04.2026 2226003462 oprava BA917PK 4500267717 DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 47606894 1,204,21
07.04.2026 2226003467 Nájom, služby, upratovanie 4/26 ZM/2025/0340 4500269343 PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 36857645 342,78
07.04.2026 2226003468 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500268240 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 86,55
07.04.2026 2226003469 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500268731 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,777,00
07.04.2026 2226003471 Prenájom nádoby 03/2026 4500264458 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 80,00
07.04.2026 2226003472 Nájomné Sučany 03/2026 ZM/2015/0122 4500267885 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 34,211,91
07.04.2026 2226003431 spotreba energie 02/26 ZM/2023/0323 4500269184 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,340,95