Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.03.2026 2226002575 zimná údržba RC R3 za 02/2026 ZML/1764/2010 4500267633 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 4,529,88
12.03.2026 2226002576 Pneumatiky 4500267878 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 3,718,00
12.03.2026 2226002577 Oprava AA287BP 4500267916 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 401,11
12.03.2026 2226002578 ND na vozidlá 4500266473 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 1,969,60
12.03.2026 2226002579 vyťahovanie OV 4500267869 MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, Prešov, 080 01, SK 45965838 400,00
12.03.2026 2226002580 Akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500268326 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
12.03.2026 2226002536 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 229,13
12.03.2026 2226002581 servisné služby PAY_POS 02/26 ZM/2024/0054 4500268323 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 8,655,11
12.03.2026 2226002538 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 323,42
12.03.2026 2226002582 Elektroinštalačný materiál 4500267976 ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK 44359594 816,81