Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.05.2025 2225005174 ND na vozidlá 4500254804 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 155,18
16.05.2025 2225005175 Oprava mosta D1-073 04/25 ZM/2024/0367 4500244007 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 22,093,37
16.05.2025 2225005177 ND na vozidlá 4500254572 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 522,82
16.05.2025 2225005178 Kurz na obsluhu strojov 4500254763 LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 45291675 333,33
16.05.2025 2225005179 Hutný, stavebný materiál 4500255265 EUROSTEEL PLUS s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK 50133594 1,213,52
16.05.2025 2225005180 overenie vedomosti obsluhy TNS 4500253810 REVIZ-DETVA s.r.o., Ľ.Zeljenku 1668/8, Detva, 962 12, SK 47035242 1,000,00
16.05.2025 2225005181 Vložka do betónového koša 4500254863 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 170,00
16.05.2025 2225005182 Parkovací doraz 4500254968 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 25,80
16.05.2025 2225005183 servis tunelových ventilátorov 4500254479 VENTRA SLOVAKIA s.r.o., Malogútorská 277, Hamuliakovo, 900 43, SK 35823275 1,915,00
16.05.2025 2225005184 spracovanie PD ZM/2024/0474 4500250889 SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka,, Praha 4, ČR, 142 00, CZ 04598555 33,040,00