Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
17.04.2012 4500015662 vyváženie pneu - BA 459 SE, BA 23 VB, BA 698 PP, BA 031 SM, BA 815 US + pneu PK - TRUCKS servis, s.r.o., Krátka 13, 058 01 Poprad 36786501 87,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8
17.04.2012 4500015696 oprava-lepenie čelného skla na BA-785PL Autosklo Košice, s.r.o., Stierova 25, 040 01 Košice 36591521 25,00 Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
17.04.2012 4500015632 prilba pilčícka, antivibračné rukavice Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, 044 25 Medzev 32704887 194,00 Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
17.04.2012 4500015667 náhradné diely na kosačku Reform PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri dunaji 35721502 323,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín
17.04.2012 4500015650 oprava kardanového hriadeľa na kosačke Reform PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji 35721502 398,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín
17.04.2012 4500015641 rozbory odpadových vôd za II.Q 2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín 36306410 325,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín
17.04.2012 4500015685 Betónová zmes-D2 betónovanie 4,700km Jozef Minárik-staviteľ, Moravský Sv.Ján, Moravský Sv.Ján 781,908 71 Moravský Sv.Ján 2270514 79,00 Ing. Klačanová-vedúca strediska SSÚD-1
17.04.2012 4500015647 strážna služba od 18.4.2012 do 30.4.2012 BC Apollo Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36528170 106,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
17.04.2012 4500015792 Náhradné diely Agro-Bíró, s.r.o.,, Mad 194, 930 14 Mad 45276447 1,287,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
17.04.2012 4500015682 stravné lístky DOXX-Stravné lístky spol,s.r.o, Kálov 356 36391000 38,000,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ