Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2026 2226001161 servis BT138DU 4500265924 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 717,80
10.02.2026 2226001162 Elektroinštalačný materiál 4500266477 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 132,16
10.02.2026 2226001167 oprava routera ZM/2025/0288 4500264851 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,505,00
10.02.2026 2226001168 Bituspray 4500266175 SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 30228247 189,12
10.02.2026 2226001169 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500265717 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 543,04
10.02.2026 2226001170 účasť na konferencii BETÓN 4500266265 ProPonti s.r.o., Pomlejská 1759/60A, Šamorín, 931 01, SK 46454047 1,350,00
10.02.2026 2226001171 poskytovanie PZS 01/2026 ZM/2024/0109 4500266543 PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644048 928,76
10.02.2026 2226001142 Klzák 4500266209 TechPlasty, s.r.o., Rosinská cesta 8, P.O.BoX 97, Žilina, 010 08, SK 31592589 17,80
10.02.2026 2226001113 odmena EETS 01/2026 ZM/2024/0182 4500266747 Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE 306242805 297,558,81
10.02.2026 2226001127 Spotreba energie IT+NOT IT 01/26 ZM/2024/0351 4500266703 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,555,19