Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2020 2220010938 servisný poplatok 2020 4500177128 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 55,60
28.09.2020 2220010941 servisný poplatok 2020 4500177130 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 55,60
28.09.2020 2220010943 Servisný poplatok na rok 2020 4500177127 M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 55,60
28.09.2020 2320005150 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/15963 Železničná spoločnosť Cargo Slovaki a a.s., Drieňová 24, Bratislava, 820 09, SK 35914921 15,008,43
28.09.2020 2220010511 prenájom rohoží za 10.08.-06.09.20 ZM/2013/0032 4500174861 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 88,60
28.09.2020 2120001087 Zmluva na vypracovanie DSP, DP, DSZ a AD pre stavbu D2 - Protihluková stena Lamač ZM/2014/0162 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 35860073 4,830,00
28.09.2020 2120001091 Spracovanie migračnej štúdie Diaľnica D1 Beharovce - Branisko, II. profil 77441/2019 Integra Consulting s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Jelenia 7, Bratislava, 811 05, SK 51483122 31,680,00
28.09.2020 2120001092 Realizácia dopravného značenia ZM/2019/0478 4500172435 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 106,686,71
28.09.2020 2120001093 Realizácia dopravného značenia ZM/2019/0478 4500172425 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 150,712,36
28.09.2020 2120001094 Realizácia dopravného značenia ZM/2019/0478 4500172424 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 120,208,75